|
Faktúra |
2498-17
|
služby pevnej siete
|
82,34 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
01.03.2017 |
|
Faktúra |
2497-17
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
011703
|
08.02.2017 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
01.03.2017 |
|
Faktúra |
2552-17
|
Finančný spravodajca, ročník 2017
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
2557-17
|
jedálne kupóny
|
2 380.00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
2473-17
|
členský príspevok, Zväz elektr. priemyslu SR, 2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
ZEPSR |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
01.03.2017 |
|
Faktúra |
2596-17
|
vodné, stočné
|
193,18 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.04.2017 |
|
Faktúra |
2362-16
|
Virtuálna knižnica 11 2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.05.2017 |
|
Faktúra |
2612-17
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2017
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2017 |
|
Faktúra |
2611-17
|
Mzdové centrum - ročný prístup
|
198,72 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2017 |
|
Faktúra |
2610-17
|
sl. obed pri príležitosti dňa učiteľov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Strečko Pavol - Steak House |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2017 |
|
Faktúra |
2606-17
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2017 |
|
Faktúra |
2605-17
|
obedové menu pre komisiu na maturitách
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2017 |
|
Zmluva |
102-17-1
|
Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
MV SR OÚ BA, odbor školstva |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.05.2017 |
|
Faktúra |
2597-17
|
propagačné materiály
|
121,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.04.2017 |
|
Faktúra |
2590-17
|
elektro materiál
|
46,42 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.04.2017 |
|
Faktúra |
2558-17
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
299,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
2589-17
|
dodávka hygienických potieb
|
428,28 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.04.2017 |
|
Faktúra |
2588-17
|
propagačné materiály
|
363,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.03.2017 |
|
Faktúra |
2585-17
|
Lyžiarsky kurz
|
4 750,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Trangoška s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.03.2017 |
|
Faktúra |
2577-17
|
stravné za 2/2017
|
842,24 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.03.2017 |