|
Faktúra |
1217-15
|
občerstvenie Vianočný večierok
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1221-15
|
čistiace potreby
|
1 002,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Jozef PÍR - FALADRO |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1223-15
|
kancelárske potreby SOČ
|
201,30 |
bez DPH |
|
|
18.12.2015 |
Ing. Ján Kubica |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1222-15
|
Biele tabule
|
499,04 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
TERAsport - Muller s r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1210-15
|
Finančný spravodajca, ročník 2016
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1213-15
|
tlačivá - triedny výkaz pre SŠ
|
5,78 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Zmluva |
615-16-1
|
Dodatok k zmluve na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.12.2016 |
|
Faktúra |
1208-15
|
seminár
|
38,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2015 |
VESNA, nezisková organizácia |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1209-15
|
stravné za november 2015
|
809,76 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1209-15
|
stravné za novemberr 2015
|
863,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.01.2016 |
|
Faktúra |
1202-15
|
predplatné tlače
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1203
|
realizácia a organizácia odbornej praxe žiakov, Erasmus
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
|
14.12.2015 |
Vyššia odborná škola a Stredná škola sl. elektr. Praha |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Zmluva |
OU-BA-OS1-2015/104916
|
SOČ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Ministerstvo vnútra - Okresný úrad odbor školstva |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.12.2015 |
|
Faktúra |
1191-15
|
finančný spravodajca
|
26,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Poradca podnokateľa, spol. s r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1194-15
|
odber plynu
|
5 097,36 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1193-15
|
služby pevnej siete
|
85,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1192-15
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1189-15
|
ubytovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
EuroAgentur Hotels-Travel a. s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1190-15
|
kovania na vchodové dvere
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Peter Martinka - MP Servis |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1187-15
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
341,72 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |