|
Faktúra |
4404-19
|
dodávka zemného plynu
|
3 433,62 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
23.04.2019 |
29.04.2019 |
|
Faktúra |
4399-19
|
Jedálne kupóny
|
2 178,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
19.04.2019 |
|
Faktúra |
4353-19
|
dodávka elektrickej energie
|
981,23 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
28.03.2019 |
02.04.2019 |
|
Objednávka |
20190340
|
náhradné diely pre kosačku
|
12,34 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
GAZDA, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
4347-19
|
dodávka zemného plynu
|
-210,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
04.04.2019 |
|
Faktúra |
4335-19
|
učebné pomôcky - elektro-materiál
|
148,05 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
22.03.2019 |
|
Faktúra |
4307-19
|
záloha na školské tlačivá
|
57,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
01.03.2019 |
|
Faktúra |
4303-19
|
kontrola a skušky tlakových a plynových zariadení
|
583,47 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Ing. Milan Feješ - RETLAK |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
4302-19
|
kontrola a skušky tlakových a plynových zariadení
|
743,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Ing. Milan Feješ - RETLAK |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
4272-19
|
členský poplatok na rok 2019
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Združenie SANET |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.02.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
4268-19
|
osadenie dopravného značenia
|
136,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Dopravné značenie Bratislava, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
06.02.2019 |
13.02.2019 |
|
Faktúra |
4267-19
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
SORUDAN Solutions, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
06.02.2019 |
13.02.2019 |
|
Faktúra |
4260-19-1
|
kalkulačky
|
320,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Casallia Slovakia, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
06.02.2019 |
13.02.2019 |
|
Faktúra |
4252-19
|
kancelárske potreby
|
393,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
04.02.2019 |
07.02.2019 |
|
Faktúra |
4261-19-1
|
vodné a stočné 13.12.2018-12.01.2019
|
153,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
06.02.2019 |
13.02.2019 |
|
Zmluva |
366/18-1
|
Zmluva o spolupráci a licencie v súvislosti s programom
|
|
bez DPH |
|
|
31.05.2018 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.06.2018 |
|
Zmluva |
66/19-1
|
Zm. o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
05.03.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.04.2019 |
|
Faktúra |
3936-18
|
služby počítačovej siete SANET 07-09/2018
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
16.08.2018 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
21.08.2018 |
05.09.2018 |
|
Faktúra |
3983-18
|
služby a materiál podľa súpisu v.p.
|
317,70 |
bez DPH |
|
|
04.09.2018 |
Ing. Milan Feješ RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
07.09.2018 |
27.09.2018 |
|
Faktúra |
4051-18
|
dodávka a montáž pvc
|
1 179,85 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Németh Dávid |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
02.10.2018 |
04.10.2018 |