|
Faktúra |
1194-15
|
odber plynu
|
5 097,36 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1191-15
|
finančný spravodajca
|
26,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Poradca podnokateľa, spol. s r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1190-15
|
kovania na vchodové dvere
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Peter Martinka - MP Servis |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1189-15
|
ubytovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
EuroAgentur Hotels-Travel a. s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1187-15
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
341,72 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1186-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1185-15
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1184-15
|
jedálne kupóny
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1172-15
|
vodné, stočné
|
178,32 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1164-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
01.12.2015 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1147-15
|
predplatné tlače
|
63,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1138-15
|
CHIP DVD
|
71,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.11.2015 |
|
Faktúra |
1136-15
|
služby počítačovej siete SANET
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
23.11.2015 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.11.2015 |
|
Faktúra |
1137-15
|
ubytovanie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
EuroAgentur Hotels-Travel a. s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.11.2015 |
|
Faktúra |
1124-15
|
stravné za október 2015
|
924,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.11.2015 |
|
Faktúra |
1125-15
|
kancelárske potreby
|
62,64 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.11.2015 |
|
Faktúra |
1126-15
|
kancelárske potreby
|
124,45 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.11.2015 |
|
Faktúra |
1117-15
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2015 |
|
Zmluva |
|
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
|
1 860,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
pedagogický dozor na odbornej stáži |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2016 |
|
Faktúra |
1109-15
|
odber plynu
|
5 625,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2015 |