|
|
Faktúra |
201403761
|
Virtuálna knižnica za mesiac 7/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
18.08.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1432535
|
prenájom rohoží za obdobie 14. 7. 2014 - 10.8.2014
|
22,75 |
s DPH |
|
011703
|
18.08.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
214008575
|
kancelárske potreby
|
156,77 |
s DPH |
23
|
|
20.08.2014 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1410000097
|
SSL certifikát pre FQDN mail.adlerka.sk
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1015T0021
|
Nábytok do kancelárie riaditeľa školy
|
999,98 |
s DPH |
VO/0001/14
|
|
25.08.2014 |
Interiéry Riljak, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
112701409
|
služby počítačovej siete SANET júl - september 2014
|
149,37 |
s DPH |
|
1127007
|
26.08.2014 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.09.2014 |
|
Zmluva |
2014-1-SK01-KA102-000009
|
grant na projekt "Nové technológie v elektrotechnike a informatike za hranicami Slovenska"
|
34 984,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Národná agentúra programu Erasmus+ |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1410000066
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
614111427
|
povrchový odtok a zrážky
|
347,26 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114159302
|
vodné, stočné
|
294,23 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9007/0118/14
|
väzba triednych kníh
|
207,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Rektorát STU Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
214009315
|
popisovače tabulové
|
68,54 |
s DPH |
23
|
|
08.09.2014 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7765751099
|
služby pevnej siete
|
79,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za august 2014
|
215,67 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201403761
|
Virtuálna knižnica za mesiac 8/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
09.09.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2092014
|
stravné za august 2014
|
284,16 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7418752043
|
odber plynu za obdobie 1.8.2014 - 31.8.2014
|
772,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
614112683
|
povrchový odtok a zrážky
|
347,26 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
kontrola a revízia komínov a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
VO/0002/14
|
|
12.09.2014 |
Inczédi Ľudovít |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1432535
|
prenájom rohoží za obdobie 11. 8. 2014 - 07.9.2014
|
37,48 |
s DPH |
|
011703
|
17.09.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |