|
Faktúra |
113194892
|
vodné, stočné
|
173,35 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.02.2014 |
|
Faktúra |
3113-17
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
3155-17
|
dodávka a údržba hygienických potieb
|
428,28 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
3154-17
|
montáž. práce 3-cestného regulačného ventilu
|
65,00 |
bez DPH |
|
|
27.10.2017 |
Ján Lipták |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
3153-17
|
kontrola a revízia komínov a dymovodov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
3133-17
|
časopis na školský rok, BRIDGE
|
38,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE, SE |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
3130-17
|
Záloha na ubytovanie s PP 2/2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Trangoška s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
3128-17
|
kancelárske potreby
|
54,83 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
3114-17
|
vodné, stočné
|
227,35 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
3112-17
|
poplatok za obdobie 10-12/2017
|
217,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
3159-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
02.11.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.01.2018 |
|
Faktúra |
3102-17
|
stravné za 9/2017
|
152,28 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
3097-17
|
odber plynu
|
1 622,86 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
3096-17
|
Virtuálna knižnica 2017 09
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
3095-17
|
zrážky
|
320,71 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
3094-17
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
3080-17
|
jedálne kupóny
|
2 346,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
3079-17
|
služby pevnej siete
|
60,25 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
3076-17
|
triedne knihy pre delené predmety
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
3156-17
|
elektro materiál
|
112,56 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.01.2018 |