|
Faktúra |
2512-17
|
odborná prehliadka rozv. zariadení a stavu elektrickej inštalácie v regulačnej stanici plynu
|
1 750,00 |
bez DPH |
|
|
13.02.2017 |
RUŠEZ - Ing. Dzuba |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.03.2017 |
|
Faktúra |
2928-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.08.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.09.2017 |
|
Faktúra |
2663-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
02.05.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
2935-17
|
Vybudovanie športového areálu
|
9 020.00 |
bez DPH |
|
|
11.08.2017 |
Ing.arch. M. Daučík |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.10.2017 |
|
Faktúra |
2527-17
|
služby počítačovej siete SANET 01-03/2017
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
17.02.2017 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2017 |
|
Faktúra |
2706-17
|
služby počítačovej siete SANET 04-06/2017
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
22.05.2017 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.06.2017 |
|
Faktúra |
2614-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
06.04.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.05.2017 |
|
Faktúra |
3159-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
02.11.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.01.2018 |
|
Faktúra |
3053-17
|
Odborná prehliadka kotlov
|
901,16 |
bez DPH |
|
|
22.09.2017 |
Ing. Milan Feješ RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.10.2017 |
|
Faktúra |
2734-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
05.06.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
22.06.2017 |
|
Faktúra |
3761-18
|
kancelárske potreby
|
151,41 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Objednávka |
2181078998
|
výpočtová technika
|
3 193,49 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
22.11.2018 |
|
Faktúra |
3894-18
|
rekonštrukcia podláh a maľovanie
|
5 982,91 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Németh Dávid |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
03.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3893-18
|
rekonštrukcia telocvične
|
25 431,12 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
PARA INVEST, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
03.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3901-18
|
predplatné mesačníka DUO 2018
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Objednávka |
1192215
|
výpočtová technika
|
1 679,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Logica Packaging EU, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
22.11.2018 |
|
Faktúra |
3007-17
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.10.2017 |
|
Faktúra |
3721-18
|
Upratovacie služby 04/2018
|
712,25 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Teravas, s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.07.2018 |
|
Faktúra |
3900-18
|
Upratovacie služby 06/2018
|
712,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Teravas, s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3724-18
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.07.2018 |