|
Faktúra |
3736-18
|
služby pevnej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3825-18
|
dodávka a údržba hygienických potieb
|
222,71 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3739-18
|
odber plynu
|
1 788,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3735-18
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
311,87 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.07.2018 |
|
Faktúra |
4071-18
|
poplatok za obdobie 010-012/2018
|
217,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
29.10.2018 |
|
Faktúra |
4003-18
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
322,93 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
27.09.2018 |
|
Faktúra |
3855-18
|
tlačivá - listy bianco - karta - triedne knihy...
|
30,19 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
22.06.2018 |
13.07.2018 |
|
Faktúra |
4088-18
|
jedálne kupóny
|
2 653,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
4074-18
|
služby pevnej siete
|
64,24 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
15.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
3938-18
|
Stavebné práce - Zateplenie objektov školy SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava
|
434 294.93 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
RECORD TK s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
26.09.2018 |
|
Faktúra |
3937-18
|
Vlajka SR, EU 100x150cm
|
32,40 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
Signo s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
23.08.2018 |
05.09.2018 |
|
Faktúra |
4075-18
|
odber plynu
|
1 053,11 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
4076-18
|
Virtuálna knižnica 2018 09
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Objednávka |
7866
|
projekt "Otvorená škola" - športové potreby
|
1 946,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Desaka s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
12.12.2018 |
|
Objednávka |
16567988
|
projekt "Otvorená škola" - športové potreby
|
969,89 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
3942-18
|
školenie prvej pomoci
|
37,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Slovenský Červený kríž |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
28.08.2018 |
26.09.2018 |
|
Objednávka |
81800406
|
projekt "Otvorená škola" - športové potreby
|
990,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Ľuboslava Teremová - Poľovníctvo Terem |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
07.12.2018 |
|
Faktúra |
3934-18
|
odber plynu
|
930,05 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
21.08.2018 |
04.09.2018 |
|
Faktúra |
4094-18
|
kontrola a revízia komínov a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
4099-18
|
gastronomické služby k príležitosti 50.výročia založenia Adlerky
|
1 289.44 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Gastro-centrum J.P.B Antovszký, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
29.10.2018 |
15.11.2018 |