|
Faktúra |
4347-19
|
dodávka zemného plynu
|
-210,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
04.04.2019 |
|
Faktúra |
4345-19
|
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Komensky, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
25.03.2019 |
|
Faktúra |
4344-19
|
Jedálne kupóny
|
2 037,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
25.03.2019 |
|
Faktúra |
4343-19
|
vodné a stočné 01.02.2019 - 28.02.2019
|
241,46 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
25.03.2019 |
|
Faktúra |
4342-19
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
60,49 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
25.03.2019 |
|
Zmluva |
74/19-1
|
Zm o uskutočnení hudobno - výchovného koncertu
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
OZ PHANTASIA |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.04.2019 |
|
Faktúra |
4337-19
|
prenájom rohoží 28.01.2019 - 24.02.2019
|
53,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Lindström, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
4336-19
|
zvuková a obrazová technika
|
14,77 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
4334-19
|
súťaž ok basketbal - bufet
|
143,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
4333-19
|
Školenie
|
90,63 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Než zazvoní, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
4332-19
|
Slovníky
|
97,06 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Martinus, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
06.03.2019 |
15.03.2019 |
|
Faktúra |
4335-19
|
učebné pomôcky - elektro-materiál
|
148,05 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
22.03.2019 |
|
Zmluva |
66/19-1
|
Zm. o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
05.03.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.04.2019 |
|
Faktúra |
4324-19
|
služby spojené s prevádzkou siete a serverové služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Sorudan solutions, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
08.03.2019 |
15.03.2019 |
|
Faktúra |
4320-19
|
vodné a stočné 13.01.2019 - 12.02.2019
|
163,46 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
08.03.2019 |
15.03.2019 |
|
Faktúra |
4319-19
|
výmena radiátora 2x
|
899,98 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Thermis, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
08.03.2019 |
15.03.2019 |
|
Faktúra |
4316-19
|
dodávka zemného plynu, preddavok
|
4 258,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.02.2019 |
05.03.2019 |
|
Faktúra |
4308-19
|
služby počítačovej siete SANET január-marec/2019
|
149,37 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Združenie SANET |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
4310-19
|
kontrola protipožiarnych zariadení
|
220,92 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Flamecontrol s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
4307-19
|
záloha na školské tlačivá
|
57,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
01.03.2019 |