|
Faktúra |
4175-18
|
športové potreby
|
1 946,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Desaka s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
19.12.2018 |
|
Objednávka |
12351
|
projekt "Otvorená škola" - športové potreby
|
104,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Ethno, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
Objednávka |
7866
|
projekt "Otvorená škola" - športové potreby
|
1 946,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Desaka s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
12.12.2018 |
|
Objednávka |
16567988
|
projekt "Otvorená škola" - športové potreby
|
969,89 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
Objednávka |
81800406
|
projekt "Otvorená škola" - športové potreby
|
990,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Ľuboslava Teremová - Poľovníctvo Terem |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
07.12.2018 |
|
Objednávka |
598121
|
projekt "Otvorená škola" - športové potreby
|
995,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
Objednávka |
1016120046
|
projekt "Otvorená škola" - športové potreby
|
976,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Florbal s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
4155-18
|
predplatné časopisu CHIP DVD 1-12.2019
|
71,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
03.12.2018 |
19.12.2018 |
|
Objednávka |
1192215
|
výpočtová technika
|
1 679,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Logica Packaging EU, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
22.11.2018 |
|
Faktúra |
4145-18
|
odber tovaru objednávky č: 2181078998
|
3 193,49 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.12.2018 |
|
Objednávka |
2181078998
|
výpočtová technika
|
3 193,49 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
22.11.2018 |
|
Zmluva |
659/18-1
|
Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
MV SR OÚ BA, odbor školstva |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
Faktúra |
4126-18
|
stravné za 10/2018
|
1 038,36 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
26.11.2018 |
05.12.2018 |
|
Faktúra |
4124-18
|
jedálne kupóny
|
2 102,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
16.11.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
4121-18
|
Virtuálna knižnica 2018 10
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
16.11.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
4114-18
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
05.11.2018 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
05.11.2018 |
22.11.2018 |
|
Faktúra |
4116-18
|
vodné, stočné
|
231,82 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
08.11.2018 |
22.11.2018 |
|
Faktúra |
4107-18
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
08.11.2019 |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
4109-18
|
mesačník PaM - Práce a Mzdy 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
Faktúra |
4102-18
|
elektro materiál
|
44,86 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
24.10.2018 |
12.11.2018 |