|
|
Faktúra |
201403245
|
Virtuálna knižnica za mesiac 6/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
10.07.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
5914031361
|
EPI Právny systém - ročný prístup
|
492,48 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10140664
|
toner do tlačiarne - XEROX PHASER 6115
|
420,84 |
s DPH |
13
|
|
16.07.2014 |
Simply supplies, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1432535
|
prenájom rohoží za obdobie 16. 6. 2014 - 13.7.2014
|
37,48 |
s DPH |
|
011703
|
21.07.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20141228
|
WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL
|
302,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
exe, spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1040001793
|
koberce
|
719,70 |
s DPH |
19
|
|
21.07.2014 |
JUTEX Slovakia, s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140410
|
materiál na maľovanie kancelárií vedenia školy a sekretariátu
|
115,57 |
s DPH |
18
|
|
21.07.2014 |
Drogéria u Kovára s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2010016
|
elekrtoinštalačné práce
|
220,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
Juraj Galba - GaLab |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1140278
|
preprava autobusom
|
1 603,40 |
s DPH |
16
|
|
29.07.2014 |
Viliam Turan TURANCAR |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0001926
|
aSc Agenda upgrade SŠ z 2014 na 2015
|
189,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
ASC Applied Software consultants, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114151638
|
vodné, stočné
|
254,10 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1410000066
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400196
|
čistiace potreby na údržbu školy
|
545,32 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Pír Jozef FA-LA-DRO |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140100577
|
Žiarivky lineárne Lumilux T8
|
98,00 |
s DPH |
20
|
|
06.08.2014 |
ELMIT, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1842014
|
stravné za júl 2014
|
127,28 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140410
|
materiál na maľovanie školy
|
34,30 |
s DPH |
22
|
|
14.08.2014 |
Drogéria u Kovára s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za júl 2014
|
33,18 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1764774554
|
služby pevnej siete
|
85,13 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7415797200
|
odber plynu za obdobie 1.7.2014 - 31.7.2014
|
772,97 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1405405100
|
preddavok na Finančného poradcu
|
19,98 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |