|
Faktúra |
1400102
|
čistiace potreby na údržbu školy
|
64,81 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Pír Jozef FA-LA-DRO |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.05.2014 |
|
Faktúra |
614104791
|
vodné, stočné
|
238,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
614103524
|
povrchový odtok a zrážky
|
336,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
6761612724
|
služby pevnej siete
|
84,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
7416784755
|
odber plynu za obdobie 1.4.2014 - 30.4.2014
|
2 165,09 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.05.2014 |
|
Faktúra |
1062014
|
stravné za apríl 2014
|
899,84 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.05.2014 |
|
Faktúra |
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za apríl 2014
|
215,67 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
201402234
|
Virtuálna knižnica za mesiac 4/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
15.05.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.05.2014 |
|
Faktúra |
112701406
|
služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2014
|
149,37 |
s DPH |
|
1127007
|
21.05.2014 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Faktúra |
1420016
|
prenájom rohoží za obdobie 21.4.2014 - 15.5.2014
|
35,05 |
s DPH |
|
011703
|
28.05.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Faktúra |
2-10.6.2014
|
účastnícky poplatok za seminár
|
74,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
VESNA - nezisková organizácia |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Zmluva |
dodatok č. 2 k zmluve č. 98/2010-1
|
prenájom tenisových kurtov
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Tenisová akadémia Henriety Nagyovej n.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Faktúra |
SR14008526
|
dodávka a údržba hygienických potieb
|
420,29 |
s DPH |
|
HZ-302327
|
03.06.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Faktúra |
1410000058
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.06.2014 |
|
Faktúra |
614106018
|
povrchový odtok a zrážky
|
347,26 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.06.2014 |
|
Faktúra |
114135435
|
vodné, stočné
|
229,58 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.06.2014 |
|
Faktúra |
7762619213
|
služby pevnej siete
|
78,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.06.2014 |
|
Faktúra |
201402234
|
Virtuálna knižnica za mesiac 5/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
09.06.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.06.2014 |
|
Faktúra |
7417772707
|
odber plynu za obdobie 1.5.2014 - 31.5.2014
|
1 722,88 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za máj 2014
|
215,67 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2014 |