|
Objednávka |
22895
|
jedálenský nábytok do školskej jedálne - 25 setov
|
3 750.00 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2018 |
|
Faktúra |
3917-18
|
Nákup nábytku - skrinkový modul
|
1 158,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
INTEGRA - chránená dielňa,n.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
26.07.2018 |
21.08.2018 |
|
Faktúra |
3916-18
|
odber plynu
|
965,54 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
25.07.2018 |
28.11.2018 |
|
Faktúra |
3915-18
|
jedálne kupóny
|
2 318.40 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
25.07.2018 |
28.11.2018 |
|
Faktúra |
3914-18
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
311,87 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
23.07.2018 |
28.11.2018 |
|
Faktúra |
3912-18
|
stravné za 6/2018
|
909,92 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
28.11.2018 |
|
Faktúra |
3909-18
|
Faktúra za elektrinu
|
6 851.45 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
28.11.2018 |
|
Faktúra |
3908-18
|
Virtuálna knižnica 2018 06
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3905-18
|
SolidWorks učebnica 60ks
|
821,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3907-18
|
služby pevnej siete
|
68,41 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3906-18
|
SolidWorks Electrical školenie
|
480,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3901-18
|
predplatné mesačníka DUO 2018
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3903-18
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.07.2018 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3902-18
|
vodné, stočné
|
196,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3900-18
|
Upratovacie služby 06/2018
|
712,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Teravas, s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3899-18
|
tlačivá - listy bianco - karta
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
22.06.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3894-18
|
rekonštrukcia podláh a maľovanie
|
5 982,91 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Németh Dávid |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
03.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3893-18
|
rekonštrukcia telocvične
|
25 431,12 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
PARA INVEST, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
03.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3882-18
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
11.09.2018 |
04.10.2018 |
|
Faktúra |
3870-18
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
25.06.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
11.09.2018 |
04.10.2018 |