• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4703-19 učebné pomôcky - elektromateriál 152,64 s DPH 11.10.2019 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 10.06.2020 10.06.2020
    Faktúra 4799-19 záloha na ročný prístup - EPI Právny systém Medium 670,80 s DPH 17.12.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 19.12.2019 19.12.2019
    Faktúra 4781-19 zrážky 01.11.-30.11.2019 309,66 s DPH 06.12.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 17.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 4780-19 časopis Manažment školy 12/2019 41,75 s DPH 06.12.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 17.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 4754-19-1 služby počítačovej siete SANET 10-12/2019 149,37 s DPH 11270/07 18.11.2019 Združenie SANET SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Katarína Sekáčová zástupca pre odborné vzdelávanie 02.12.2019 02.12.2019
    Faktúra 4762-19 servis sanity KT 45/2019 až KT 50/2019 210,17 s DPH 21.11.2019 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S R.O. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 02.12.2019 02.12.2019
    Faktúra 4793-19 spotreba elektrickej energie 1.10.-31.10.2019 1 018,98 s DPH 6410012719 07.11.2019 ZSE Energia, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 27.11.2019 27.11.2019
    Faktúra 4749-19 spotreba plynu 10/2019 3 004,37 s DPH 9106566435 13.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 27.11.2019 27.11.2019
    Faktúra 4746-19 jedálne kupóny 2 184,00 s DPH 11.11.2019 Up Slovensko, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 21.11.2019 21.11.2019
    Faktúra 4745-19 stravné za mesiac 10/2019 1 083,24 s DPH 11.11.2019 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 21.11.2019 21.11.2019
    Faktúra 4738-19 služby Virtuálnej knižnice 01.10.-31.10.2019 16,56 s DPH VK/11/05/058 07.11.2019 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Katarína Sekáčová zástupca pre odborné vzdelávanie 21.11.2019 21.11.2019
    Faktúra 4753-19 výkon zodpovednej osoby za 11/2019 54,00 s DPH ZO/2019A21030-1 15.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Katarína Sekáčová zástupca pre odborné vzdelávanie 18.11.2019 18.11.2019
    Faktúra 4722-19 servis sanity KT 43/2019 až KT 50/2019 445,42 s DPH 30.10.2019 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S R.O. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 08.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 4720-19 kancelárske potreby 71,64 s DPH ES1929046 30.10.2019 PAPERA s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 08.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 4728-19 prevádzka siete a serverového vybavenia 10/2019 150,00 s DPH zo dňa 1.4.2010 04.11.2019 SORUDAN Solutions, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Katarína Sekáčová zástupca pre odborné vzdelávanie 08.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 4107-18 Manažment školy 41,45 s DPH 26.10.2018 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 08.11.2019 21.11.2019
    Faktúra 4668-19 čistenie odpadového potrubia 160,00 bez DPH 27.09.2019 Bakan Lukáš SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 18.10.2019 18.10.2019
    Faktúra 4655-19 kancelárske potreby 197,35 s DPH 19.09.2019 OFFICE DEPOT s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Katarína Sekáčová zástupca pre odborné vzdelávanie 02.10.2019 02.10.2019
    Faktúra 4656-19 kancelárske potreby 131,72 s DPH 19.09.2019 OFFICE DEPOT s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 02.10.2019 02.10.2019
    Faktúra 4651-19 prenájom rohoží za obdobie 12.08.2019-08.09.2019 38,77 s DPH 26011703 18.09.2019 Lindstrom, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 24.09.2019 24.09.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1628