|
Faktúra |
4703-19
|
učebné pomôcky - elektromateriál
|
152,64 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
Faktúra |
4799-19
|
záloha na ročný prístup - EPI Právny systém Medium
|
670,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
4781-19
|
zrážky 01.11.-30.11.2019
|
309,66 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
Faktúra |
4780-19
|
časopis Manažment školy 12/2019
|
41,75 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
Faktúra |
4754-19-1
|
služby počítačovej siete SANET 10-12/2019
|
149,37 |
s DPH |
|
11270/07
|
18.11.2019 |
Združenie SANET |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
Faktúra |
4762-19
|
servis sanity KT 45/2019 až KT 50/2019
|
210,17 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S R.O. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
Faktúra |
4793-19
|
spotreba elektrickej energie 1.10.-31.10.2019
|
1 018,98 |
s DPH |
|
6410012719
|
07.11.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
4749-19
|
spotreba plynu 10/2019
|
3 004,37 |
s DPH |
|
9106566435
|
13.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
4746-19
|
jedálne kupóny
|
2 184,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
4745-19
|
stravné za mesiac 10/2019
|
1 083,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
4738-19
|
služby Virtuálnej knižnice 01.10.-31.10.2019
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
07.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
4753-19
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2019A21030-1
|
15.11.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
Faktúra |
4722-19
|
servis sanity KT 43/2019 až KT 50/2019
|
445,42 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S R.O. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
Faktúra |
4720-19
|
kancelárske potreby
|
71,64 |
s DPH |
ES1929046
|
|
30.10.2019 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
Faktúra |
4728-19
|
prevádzka siete a serverového vybavenia 10/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
zo dňa 1.4.2010
|
04.11.2019 |
SORUDAN Solutions, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
Faktúra |
4107-18
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
08.11.2019 |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
4668-19
|
čistenie odpadového potrubia
|
160,00 |
bez DPH |
|
|
27.09.2019 |
Bakan Lukáš |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
Faktúra |
4655-19
|
kancelárske potreby
|
197,35 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
Faktúra |
4656-19
|
kancelárske potreby
|
131,72 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
Faktúra |
4651-19
|
prenájom rohoží za obdobie 12.08.2019-08.09.2019
|
38,77 |
s DPH |
|
26011703
|
18.09.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
24.09.2019 |
24.09.2019 |