|
Faktúra |
2221-16
|
Lešenárske práce
|
72,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
SIMPLE CONSTRUCTION s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.11.2016 |
|
Faktúra |
2222-16
|
Záloha za lyžiarsky kurz
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
03.11.2016 |
Trangoška s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.11.2016 |
|
Faktúra |
2219-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.11.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2220-16
|
Virtuálna knižnica 10 2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2227-16
|
Tonery
|
180,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Marián Ondrejka - Wtrade |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.11.2016 |
|
Faktúra |
2214-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
24.10.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2200-16
|
materiál na školskú súťaž elektronikov
|
126,18 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2198-16
|
jedálne kupóny
|
1 280.00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2197-16
|
Žiarivky lineárne Lumilux T8
|
238,87 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
ELMIT, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2196-16
|
kancelárske potreby
|
199,63 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2192-16
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
308,56 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2191-16
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2187-16
|
školenie, tréning - projekt "Finančná gramotnosť"
|
997,00 |
bez DPH |
|
|
12.10.2016 |
Gramotná finančnosť o.z. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
24.10.2016 |
04.11.2016 |
|
Faktúra |
2188-16
|
Virtuálna knižnica 9 2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2189-16
|
odber plynu
|
863,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2183-16
|
stravné za 9/2016
|
339,36 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2180-16
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2179-16
|
kancelárske potreby - projekt "Grafické systémy"
|
65,84 |
s DPH |
ES1619485
|
|
10.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
13.10.2016 |
31.10.2016 |
|
Faktúra |
2178-16
|
služby pevnej siete
|
83,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.11.2016 |
|
Faktúra |
2150-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
04.10.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.11.2016 |