|
|
Faktúra |
114159302
|
vodné, stočné
|
294,23 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
614111427
|
povrchový odtok a zrážky
|
347,26 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1410000066
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
112701409
|
služby počítačovej siete SANET júl - september 2014
|
149,37 |
s DPH |
|
1127007
|
26.08.2014 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.09.2014 |
|
Zmluva |
2014-1-SK01-KA102-000009
|
grant na projekt "Nové technológie v elektrotechnike a informatike za hranicami Slovenska"
|
34 984,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Národná agentúra programu Erasmus+ |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1410000097
|
SSL certifikát pre FQDN mail.adlerka.sk
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1015T0021
|
Nábytok do kancelárie riaditeľa školy
|
999,98 |
s DPH |
VO/0001/14
|
|
25.08.2014 |
Interiéry Riljak, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
214008575
|
kancelárske potreby
|
156,77 |
s DPH |
23
|
|
20.08.2014 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1764774554
|
služby pevnej siete
|
85,13 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7415797200
|
odber plynu za obdobie 1.7.2014 - 31.7.2014
|
772,97 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za júl 2014
|
33,18 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201403761
|
Virtuálna knižnica za mesiac 7/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
18.08.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1432535
|
prenájom rohoží za obdobie 14. 7. 2014 - 10.8.2014
|
22,75 |
s DPH |
|
011703
|
18.08.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1405405100
|
preddavok na Finančného poradcu
|
19,98 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140410
|
materiál na maľovanie školy
|
34,30 |
s DPH |
22
|
|
14.08.2014 |
Drogéria u Kovára s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1842014
|
stravné za júl 2014
|
127,28 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140100577
|
Žiarivky lineárne Lumilux T8
|
98,00 |
s DPH |
20
|
|
06.08.2014 |
ELMIT, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400196
|
čistiace potreby na údržbu školy
|
545,32 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Pír Jozef FA-LA-DRO |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1410000066
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114151638
|
vodné, stočné
|
254,10 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |